2023年度部門決算公開
單位名稱:北京電子控股有限責(zé)任公司
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京電子控股有限責(zé)任公司,前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司”,系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。
1999年,根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)”,北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級主管單位,主要職責(zé):加強(qiáng)對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項目、采購、績效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作,定期對各事業(yè)單位進(jìn)行檢查,并提出合理化建議,提高工作質(zhì)量及效率。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個,分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展中心、經(jīng)營管理部、績效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、投資管理部、財務(wù)管理部、數(shù)字化推進(jìn)辦公室、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計中心(監(jiān)事會辦公室)、調(diào)整保障中心(老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室)、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會辦公室。
本部門2023年度下屬2個預(yù)算單位,分別為北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北京市電子工業(yè)黨校)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制1117人,實有人數(shù)740人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計58455.48萬元,比上年增加3334.10萬元,增長6.05%。
(一)收入決算說明
2023年度本年收入合計50303.21萬元,比上年減少1298.77萬元,下降2.52%。
1.財政撥款收入45378.18萬元,占收入合計的90.21%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入45378.18萬元,占收入合計的90.21%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入3060.13萬元,占收入合計的6.08%;
4.經(jīng)營收入1348.55萬元,占收入合計的2.68%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入516.35萬元,占收入合計的1.03%。
圖1:收入決算
(二)支出決算說明
2023年度本年支出合計50256.43萬元,比上年減少371.6萬元,下降0.73%,其中:基本支出39937.49萬元,占支出合計的79.47%;項目支出9347.44萬元,占支出合計的18.60%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出971.5萬元,占支出合計的1.93%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計45624.85萬元,比上年減少606.56萬元,下降1.31%。主要原因:北京電子控股有限責(zé)任公司本級離退休人員管理和經(jīng)費列支渠道變更,2023年納入社?;饘艄芾怼?/span>
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44824.88萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出44824.88萬元,占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2023年度決算44824.88萬元,比2023年度年初預(yù)算減少956.33萬元,下降2.09%。其中:
“職業(yè)教育”(款)2023年度決算44824.88萬元,比2023年度年初預(yù)算減少956.33萬元,下降2.09%。主要原因:落實政府過緊日子的要求,公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出進(jìn)行了合理壓縮。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出35479.70萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.94萬元,比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算14.48萬元減少3.54萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2023年度決算數(shù)0萬元,與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平;2023年度組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次,人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.52萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.67萬元減少0.14萬元。主要原因:落實政府過緊日子的要求,壓縮三公經(jīng)費。2023年度公務(wù)接待費主要用于中高職交流研討會及陪同世賽項目專家等事宜。公務(wù)接待7批次,公務(wù)接待164人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)10.42萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.82萬元減少3.4萬元。其中,公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元,與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)10.42萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.82萬元減少3.4萬元,主要原因:落實厲行勤儉節(jié)約要求,壓縮車輛支出。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中,公務(wù)用車加油0萬元,公務(wù)用車維修5.83萬元,公務(wù)用車保險3.95萬元,公務(wù)用車其他支出0.65萬元。2023年度公務(wù)用車保有量40輛,車均運行維護(hù)費0.26萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額10321.24萬元,其中:政府采購貨物支出6003.08萬元,政府采購工程支出246.42萬元,政府采購服務(wù)支出4071.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額9708.41萬元,占政府采購支出總額的94.06%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7352.35萬元,占政府采購支出總額的71.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺,共計0萬元;新購置單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套),共計0萬元。截至12月31日,本部門共有車輛40臺,共計943.71萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備33臺(套),共計5460.96萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出(不包括離退休教師經(jīng)費支出),主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件)
三、項目支出績效自評表(詳見附件)
四、中央對北京2023年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金項目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告(詳見附件)
5.中央對北京2023年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金項目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告.rar